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黄石市群艺馆2018年部门收支预算总体情况表

 

 

 

 

 

01表

2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称:市群艺馆

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数

本年收入合计

689.21

一、本年支出合计

689.21

一、本年支出合计

689.21

1、财政拨款

686.21

1、基本支出

544.21

【201】一般公共服务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

596.21

  (1)工资福利支出

457.60

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

59.10

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

27.51

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

145.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

90.00

 

 

【207】文化体育与传媒支出

689.21

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、专户管理的事业收入

3.00

 

 

【209】社会保险基金支出

 

(1)单位往来收入

3.00

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

(2)事业单位经营收入

 

 

 

【211】节能环保支出

 

(3)上年结余结转

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

【213】农林水支出

 

3、捐赠收入

 

 

 

【214】交通运输支出

 

 

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02表

2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称:市群艺馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

689.21

686.21

596.21

 

 

 

 

90.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

教科文科

689.21

686.21

596.21

 

 

 

 

90.00

3.00

3.00

 

 

 

 

2204

  市群艺馆

689.21

686.21

596.21

 

 

 

 

90.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03表

2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称:市群艺馆

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

689.21

544.21

457.60

59.10

27.51

 

 

 

145.00

207

文化体育与传媒支出

689.21

544.21

457.60

59.10

27.51

 

 

 

145.00

  20701

  文化

689.21

544.21

457.60

59.10

27.51

 

 

 

145.00

    2070109

    群众文化

689.21

544.21

457.60

59.10

27.51

 

 

 

145.00

 

 

 

 

 

 

 

04表

2018年财政拨款收支预算总表

单位名称:市群艺馆

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

686.21

一、本年支出合计

686.21

一、本年支出合计

686.21

1、财政拨款

686.21

1、基本支出

541.21

【201】一般公共服务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

596.21

  (1)工资福利支出

457.60

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

56.10

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

27.51

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

145.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

90.00

 

 

【207】文化体育与传媒支出

686.21

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、捐赠收入

 

 

 

【209】社会保险基金支出

 

 

 

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

【211】节能环保支出

 

 

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

【213】农林水支出

 

 

 

 

 

【214】交通运输支出

 

 

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05表

2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:市群艺馆

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

686.21

541.21

457.60

56.10

27.51

 

 

 

145.00

207

文化体育与传媒支出

686.21

541.21

457.60

56.10

27.51

 

 

 

145.00

  20701

  文化

686.21

541.21

457.60

56.10

27.51

 

 

 

145.00

    2070109

    群众文化

686.21

541.21

457.60

56.10

27.51

 

 

 

145.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06表

2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

单位名称:市群艺馆

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

541.21

541.21

451.21

 

 

 

 

90.00

 

工资福利支出

457.60

457.60

392.60

 

 

 

 

65.00

 

  基本工资

148.61

148.61

148.61

 

 

 

 

 

 

  绩效工资

185.29

185.29

120.29

 

 

 

 

65.00

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.78

53.78

53.78

 

 

 

 

 

 

  职工基本医疗保险缴费

37.65

37.65

37.65

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

32.27

32.27

32.27

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

56.10

56.10

31.10

 

 

 

 

25.00

 

  办公费

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

  邮电费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

  维修(护)费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  劳务费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  工会经费

15.38

15.38

5.38

 

 

 

 

10.00

 

  福利费

21.72

21.72

6.72

 

 

 

 

15.00

 

对个人和家庭的补助

27.51

27.51

27.51

 

 

 

 

 

 

  基本离休费

6.49

6.49

6.49

 

 

 

 

 

 

  离休津补贴

9.27

9.27

9.27

 

 

 

 

 

 

  离休公用部分

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

  离休增发工资

0.54

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

  退休公用部分

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

  医疗费补助

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07表

2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

 

 

 

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

 

合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

13.00

3.00

10.00

1、因公出国境费用

 

 

 

2、公务用车购置和运行费

6.00

 

6.00

  公务用车购置费

 

 

 

  公务用车运行费

6.00

 

6.00

3、公务接待费

7.00

3.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08表

2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称:市群艺馆

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:


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时间:2018-02-07 来源:市群艺馆